Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIANA CORAZZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
REF 1 DIARIA E MEIA PARA DIANA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/08/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2025 |
321,16 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2025 |
REF 1 DIARIA E MEIA PARA DIANA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/08/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2025 |
481,74 |
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26/08/2025 |
REF 1 DIARIA E MEIA PARA DIANA CORAZZA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/08/2025 CONF PORTARIA DE VIAGEM 101/2025
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481,74 |
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28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2025
DIANA CORAZZA - 11161 |
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481,74 |
TOTAL |
481,74 |
481,74 |
481,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.