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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5861 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SSERVIÇOS CORREIOS 37,45 37,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 REF SSERVIÇOS CORREIOS 37,45
27/08/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 2888874278; REF. EMPENHO 5860/2025 2620 - ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA 37,45
TOTAL 37,45 37,45 0,00
SALDO A PAGAR 37,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.