| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 30/01/25 RETORNO 31/01/25. LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA EM CURSO. | 321,16 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 30/01/25 RETORNO 31/01/25. LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA EM CURSO. | 481,74 | ||
| 03/02/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 30/01/25 RETORNO 31/01/25. LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA EM CURSO. | 481,74 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 481,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||