| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025 | 0,00 | 959,99 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento férias setembro 2025 | 959,99 | ||
| 28/08/2025 | folha férias mês de setembro 2025 | 959,99 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 5887/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 959,99 | ||
| TOTAL | 959,99 | 959,99 | 959,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||