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Última atualização realizada em 23/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio REF AO MES DE JANEIRO 39,99 39,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio REF AO MES DE JANEIRO 39,99
17/01/2025 Referente consumo do telefone móvel nº 54 9.9987-1896 da Escola Treze de Maio REF AO MES DE JANEIRO 39,99
17/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 59/2025, VIVO SA 10,00
17/01/2025 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 59/2025 -10,00
17/01/2025 EMPENHADO VALOR ERRADO -39,99
17/01/2025 EMPENHADO VALOR ERRADO -39,99
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 17/01/2025 10,00
TOTAL   10,00