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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5914 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO
Conta de Despesa: 3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Serviço de acolhimento de idosos, em instituição de longa permanência para idosos (ILPI)- Acolhimento de Idosos Grau de Dependência III - estimativa de 4 pessoas para o período de 12 meses Finalidade: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA. SRA JULIA BORGES 5.416,00 37.912,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Serviço de acolhimento de idosos, em instituição de longa permanência para idosos (ILPI)- Acolhimento de Idosos Grau de Dependência III - estimativa de 4 pessoas para o período de 12 meses Finalidade: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA. SRA JULIA BORGES 37.912,00
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025172; E/2025231; REF. EMPENHO 5914/2025 11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA 2.824,00
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.824,00
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2025343; REF. EMPENHO 5914/2025 11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA 4.087,75
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.087,75
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/0399; REF. EMPENHO 5914/2025 11330 - OBRA SOCIAL SANTA JULIA 4.353,40
TOTAL 37.912,00 11.265,15 6.911,75
SALDO A PAGAR 31.000,25