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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5916 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Soledade levar professoras da rede municipal de ensino em reunião, dia 29/08/25. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Soledade levar professoras da rede municipal de ensino em reunião, dia 29/08/25. 40,00
01/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/77805; REF. EMPENHO 5916/2025 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA 40,00
05/09/2025 Pagamento de Empenho 5916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.