| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAMURS | 
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGOSTO/2025. | 1.268,04 | 1.268,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGOSTO/2025. | 1.268,04 | ||
| 02/09/2025 | REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGOSTO/2025. | 1.268,04 | ||
| 03/09/2025 | ref alterar despesa | -1.268,04 | ||
| 03/09/2025 | REENQUADRAMENTO DA DESPESA | -1.268,04 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||