| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT | 
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 38.36 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref abastecimento de veículo em viagem da sms, Citroen C3 JCW 3C68 | 6,49 | 248,94 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref abastecimento de veículo em viagem da sms, Citroen C3 JCW 3C68 | 248,94 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/879312; REF. EMPENHO 6017/2025 145 - EUCLECIO LUIZ ECKERT | 248,94 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6017/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,94 | ||
| TOTAL | 248,94 | 248,94 | 248,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||