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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6017 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA MAIS MÉDICOS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.36 Gasolina Aditivada Finalidade: Ref abastecimento de veículo em viagem da sms, Citroen C3 JCW 3C68 6,49 248,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 Gasolina Aditivada Finalidade: Ref abastecimento de veículo em viagem da sms, Citroen C3 JCW 3C68 248,94
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/879312; REF. EMPENHO 6017/2025 145 - EUCLECIO LUIZ ECKERT 248,94
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6017/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 248,94
TOTAL 248,94 248,94 248,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.