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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI 0,00 250,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI 250,15
04/09/2025 REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI 250,15
08/09/2025 Pagamento de Empenho 6035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,15
TOTAL 250,15 250,15 250,15
SALDO A PAGAR 0,00