| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha Ferias Indenizadas REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI | 0,00 | 750,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Folha Ferias Indenizadas REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI | 750,44 | ||
| 04/09/2025 | REF EXONERAÇÃO JESSICA BERTOLINI | 750,44 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 6036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,44 | ||
| TOTAL | 750,44 | 750,44 | 750,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||