| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ERPEN | 
| Número do empenho: | 6176 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref despesa com alimentação em participação do seminário regional do PIM, dia 09/09 | 37,60 | 37,60 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Almoço Finalidade: Ref despesa com alimentação em participação do seminário regional do PIM, dia 09/09 | 37,60 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/29142; REF. EMPENHO 6176/2025 11172 - ADRIANA ERPEN | 37,60 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ADRIANA ERPEN - 11172 | 37,60 | ||
| TOTAL | 37,60 | 37,60 | 37,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||