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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOTARIO JOSE GARDIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6201 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.38.05.00.00.00 - BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. Finalidade: Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. 11.069,70 11.069,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. Finalidade: Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. 11.069,69
22/09/2025 Finalidade: Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. agosto 2025 5.534,85
22/09/2025 Finalidade: Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. agosto 2025 2.767,42
22/09/2025 Finalidade: Arrendamento de pedreira para extreção de saibro e pedra para britagem. agosto 2025 2.767,42
22/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6201/2025, 2563 - LOTARIO JOSE GARDIN 613,35
01/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.767,42
01/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.767,42
01/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.921,50
TOTAL 11.069,69 11.069,69 11.069,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/09/2025 613,35 Lançada
TOTAL   613,35