| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Alexandre Dierings | 0,00 | 830,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias Alexandre Dierings | 830,50 | ||
| 03/02/2025 | Ref folha de pag férias Alexandre Dierings | 830,50 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 629/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 830,50 | ||
| TOTAL | 830,50 | 830,50 | 830,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||