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Última atualização realizada em 17/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6365 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025 2.948,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025 2.948,35
23/09/2025 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 2.948,35
26/09/2025 Pagamento de Empenho 6365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.948,35
TOTAL 2.948,35 2.948,35 2.948,35
SALDO A PAGAR 0,00