| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 6466 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025 | 0,00 | 439,84 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha pagamento setembro 2025 | 439,84 | ||
| 23/09/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 | 439,84 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,84 | ||
| TOTAL | 439,84 | 439,84 | 439,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||