Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6516 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 09/2025. |
326,62 |
326,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2025 |
Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 09/2025. |
326,62 |
|
|
24/09/2025 |
Finalidade: Ref consumo de agua Secretaria Municipal de Assistência Social, 1604735-4 COMP 09/2025.
|
|
326,62 |
|
24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6516/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
15,68 |
TOTAL |
326,62 |
326,62 |
15,68 |
SALDO A PAGAR |
310,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/09/2025 |
15,68 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
15,68 |
|
|