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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6535 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de solda Finalidade: Ref. a serviço de recuperação com soldas nas churrasqueiras, quiosque e porta do ginásio do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 Serviços de solda Finalidade: Ref. a serviço de recuperação com soldas nas churrasqueiras, quiosque e porta do ginásio do Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 400,00
24/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025107; REF. EMPENHO 6535/2025 4197 - JATIR ISTAN 400,00
24/09/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6535/2025, JATIR ISTAN 20,00
TOTAL 400,00 400,00 20,00
SALDO A PAGAR 380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2025 20,00 Lançada
TOTAL   20,00