Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Lucas em 02/02/25 |
0,00 |
4.962,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag recisão Lucas em 02/02/25 |
4.962,73 |
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04/02/2025 |
Ref folha recisão Luca Lira em 02/02/2025 |
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4.962,73 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 658/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.962,73 |
TOTAL |
4.962,73 |
4.962,73 |
4.962,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.