| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 160,58 | ||
| 29/09/2025 | 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 160,58 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2025 ANDERSON PAZ - 10564 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||