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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6715 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ SMEC SETEMBRO/2025 518,36 518,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ SMEC SETEMBRO/2025 518,36
06/10/2025 REF CONSUMO DE LUZ SMEC SETEMBRO/2025 518,36
06/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6715/2025, COPREL 6,20
09/10/2025 Pagamento de Empenho 6715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 512,16
TOTAL 518,36 518,36 518,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/10/2025 6,20 Lançada
TOTAL   6,20