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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL AUGUSTO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6744 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 36 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Notebook •Processador: 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) •Memória: 8 GB RAM DDR4 •Armazenamento: 250 GB PCIe NVMe M.2 •Sistema Operacional: Windows 11 Home ORIGINAL •Tela: 15.6” Full HD (1920 x 1080) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA 2.624,00 2.624,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 Notebook •Processador: 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) •Memória: 8 GB RAM DDR4 •Armazenamento: 250 GB PCIe NVMe M.2 •Sistema Operacional: Windows 11 Home ORIGINAL •Tela: 15.6” Full HD (1920 x 1080) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA 2.624,00
17/10/2025 REEENQUADRAMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O PLANO DE AÇÃO -2.624,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00