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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6811 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5) Finalidade: Ref. a conserto em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 80,00
10/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20251232; REF. EMPENHO 6811/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO 80,00
10/10/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6811/2025, HILARIO JOSE GATTO 3,13
16/10/2025 Pagamento de Empenho 6811/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,87
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/10/2025 3,13 Lançada
TOTAL   3,13