| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN | 
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF MEIA DIÁRIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES, CONF PORTARIA DE VIAGEM 118/2025 | 321,16 | 160,58 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | REF MEIA DIÁRIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES, CONF PORTARIA DE VIAGEM 118/2025 | 160,58 | ||
| 13/10/2025 | REF MEIA DIÁRIA P GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES, CONF PORTARIA DE VIAGEM 118/2025 | 160,58 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 6837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||