| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref viagem a serviço da sms dia 14/10, na 6 CRS, valor parcial | 37,12 | 37,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Ref viagem a serviço da sms dia 14/10, na 6 CRS, valor parcial | 37,12 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12676; REF. EMPENHO 6936/2025 3870 - DALTRO CARDOSO | 37,12 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6936/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,12 | ||
| TOTAL | 37,12 | 37,12 | 37,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||