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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 0,00 108,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 108,33
11/02/2025 Folha exoneração Sirle Pereira 108,33
17/02/2025 Pagamento de Empenho 719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,33
TOTAL 108,33 108,33 108,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.