| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamento Folha mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 | 0,00 | 1.511,55 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Ref. Pagamento Folha mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 | 1.511,55 | ||
| 11/02/2025 | Folha exoneração Sirle Pereira | 1.511,55 | ||
| 17/02/2025 | ref empenhado indevidamente | -1.511,55 | ||
| 17/02/2025 | ref empenhado indevidamente | -1.511,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||