| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA | 
| Número do empenho: | 7373 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A INTERNET DA SEC OBRAS OUTUBRO 2025 | 229,99 | 229,99 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | REF A INTERNET DA SEC OBRAS OUTUBRO 2025 | 229,99 | ||
| 27/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/562116; REF. EMPENHO 7372/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | ||
| 27/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7373/2025, COPREL TELECOM LTDA | 11,04 | ||
| TOTAL | 229,99 | 229,99 | 11,04 | |
| SALDO A PAGAR | 218,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2025 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |