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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7375 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A INTERNET DO PARQUE DE EVENTOS OUTUBRO 2025 199,00 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 REF A INTERNET DO PARQUE DE EVENTOS OUTUBRO 2025 199,00
27/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 21/562115; REF. EMPENHO 7375/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA 199,00
27/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7375/2025, COPREL TELECOM LTDA 9,55
27/10/2025 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 7375/2025 -9,55
27/10/2025 Empenhado indevidamente -199,00
28/10/2025 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -199,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/10/2025 9,55
TOTAL   9,55