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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7377 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO 2025 229,99 229,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 REF A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO 2025 229,99
27/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 21/562114; REF. EMPENHO 7376/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA 229,99
27/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7377/2025, COPREL TELECOM LTDA 11,04
TOTAL 229,99 229,99 11,04
SALDO A PAGAR 218,95

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/10/2025 11,04 Lançada
TOTAL   11,04