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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7384 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Tubo soldável 32mm 13,62 272,40
25.00 Tubo soldável 40mm 19,86 496,50
28.00 Tubo soldável 25mm 5,15 144,20
25.00 TUBO ESGOTO 40MM 7,46 186,40
15.00 Tubo esgoto 50mm 15,66 234,90
5.00 Joelho 50mm 9,00 45,00
5.00 Joelho 40mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados no Parque de Eventos. 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 Tubo soldável 32mm Tubo soldável 40mm Tubo soldável 25mm TUBO ESGOTO 40MM Tubo esgoto 50mm Joelho 50mm Joelho 40mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados no Parque de Eventos. 1.409,40
27/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63291653; REF. EMPENHO 7384/2025 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1.409,40
TOTAL 1.409,40 1.409,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.409,40