| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO | 
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 120,00 | 120,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Refeições Finalidade: Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. | 120,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/107830; REF. EMPENHO 7407/2025 3870 - DALTRO CARDOSO | 40,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||