| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA MEI | 
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 83.75 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato Finalidade: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Temporários de Oficinas de Artesanato. | 37,30 | 3.123,85 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato Finalidade: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Temporários de Oficinas de Artesanato. | 3.123,85 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; REF. EMPENHO 7422/2025 12269 - CLAUDIA BUENO SILVA MEI | 3.123,85 | ||
| TOTAL | 3.123,85 | 3.123,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.123,85 | |||