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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7428 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 VONDER ABRAÇADEIRA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA 0,30 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 VONDER ABRAÇADEIRA Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA 6,00
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 01/387972; REF. EMPENHO 7428/2025 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 6,00
29/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7428/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,08
TOTAL 6,00 6,00 0,08
SALDO A PAGAR 5,92

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/10/2025 0,08 Lançada
TOTAL   0,08