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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7490 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ SEC OBRAS RUA COBERTA OUTUBRO/2025 346,77 346,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF CONSUMO DE LUZ SEC OBRAS RUA COBERTA OUTUBRO/2025 346,77
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2207297; REF. EMPENHO 7490/2025 17 - COPREL 346,77
03/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7490/2025, COPREL 4,14
TOTAL 346,77 346,77 4,14
SALDO A PAGAR 342,63

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/11/2025 4,14 Lançada
TOTAL   4,14