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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7492 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM E PAINEL ELTRONICO OTUBRO 2025 557,87 557,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM E PAINEL ELTRONICO OTUBRO 2025 557,87
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2252173; 0/2207353; REF. EMPENHO 7492/2025 17 - COPREL 557,87
03/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7492/2025, COPREL 6,66
TOTAL 557,87 557,87 6,66
SALDO A PAGAR 551,21

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/11/2025 6,66 Lançada
TOTAL   6,66