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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7515 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE OUTUBRO 2025 25,01 25,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE OUTUBRO 2025 25,01
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2207286; REF. EMPENHO 7515/2025 17 - COPREL 25,01
03/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7515/2025, COPREL 0,29
TOTAL 25,01 25,01 0,29
SALDO A PAGAR 24,72

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/11/2025 0,29 Lançada
TOTAL   0,29