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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7518 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE SAUDE OUTUBRO 2025 1.314,71 1.314,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE SAUDE OUTUBRO 2025 1.314,71
03/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2207379; REF. EMPENHO 7518/2025 17 - COPREL 1.314,71
03/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7518/2025, COPREL 15,76
TOTAL 1.314,71 1.314,71 15,76
SALDO A PAGAR 1.298,95

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/11/2025 15,76 Lançada
TOTAL   15,76