| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7585 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Quinze de Novembro levar professoras em confraternização, dia 31/10/25. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Janta Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Quinze de Novembro levar professoras em confraternização, dia 31/10/25. | 40,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/723; REF. EMPENHO 7583/2025 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||