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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7686 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Cartucho preto, amarelo, ciano e magenta para impressora 108,00 432,00
2.00 Cartucho Epson 534 Preto 74,50 149,00
1.00 Cartucho HP 712 preto 358,00 358,00
2.00 Cartucho de tinta HP 60XL 85,00 170,00
5.00 Toner compatível HP 285A 60,00 300,00
2.00 Toner compatível HO 105A 140,00 280,00
3.00 Toner compatível HP 1030X Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta e tonner para impressoras utilizadas na Secretaria de Educação. 94,00 282,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 Cartucho preto, amarelo, ciano e magenta para impressora Cartucho Epson 534 Preto Cartucho HP 712 preto Cartucho de tinta HP 60XL Toner compatível HP 285A Toner compatível HO 105A Toner compatível HP 1030X Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta e tonner para impressoras utilizadas na Secretaria de Educação. 1.971,00
17/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63700196; REF. EMPENHO 7686/2025 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA 1.971,00
TOTAL 1.971,00 1.971,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.971,00