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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7687 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) 80,00 320,00
2.00 SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilzado no transporte escolar. 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilzado no transporte escolar. 520,00
17/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/20251271; REF. EMPENHO 7687/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO 520,00
17/11/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7687/2025, HILARIO JOSE GATTO 20,49
TOTAL 520,00 520,00 20,49
SALDO A PAGAR 499,51

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/11/2025 20,49 Lançada
TOTAL   20,49