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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSEMARI DICKEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7759 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A ALMOÇO EM VIAGEM A ESTRELA-RS ACOMPANHAR PACIENTES MENORES PARA INTERNAÇÃO 19/11/2025. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 REF A ALMOÇO EM VIAGEM A ESTRELA-RS ACOMPANHAR PACIENTES MENORES PARA INTERNAÇÃO 19/11/2025. 20,00
21/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/22831; REF. EMPENHO 7758/2025 10115 - ROSEMARI DICKEL 20,00
24/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2025 ROSEMARI DICKEL - 10115 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00