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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7777 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Arame Galvanizado Finalidade: Ref. a arame para uso no parque de eventos. 22,55 45,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 Arame Galvanizado Finalidade: Ref. a arame para uso no parque de eventos. 45,10
24/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/391452; REF. EMPENHO 7777/2025 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 45,10
24/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7777/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA 0,55
09/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2025 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 44,55
TOTAL 45,10 45,10 45,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/11/2025 0,55 Lançada
TOTAL   0,55