| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 7778 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desmontar e montar 3 portas para inversão dos sentidos de suas aberturas e pintura Finalidade: Ref. a serviço de desmontar e montar 3 portas com solda para inversão dos sentidos de duas aberturas e pintura com fornecimento da tinta. | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Serviço de desmontar e montar 3 portas para inversão dos sentidos de suas aberturas e pintura Finalidade: Ref. a serviço de desmontar e montar 3 portas com solda para inversão dos sentidos de duas aberturas e pintura com fornecimento da tinta. | 2.850,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025108; REF. EMPENHO 7778/2025 4197 - JATIR ISTAN | 2.850,00 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7778/2025, JATIR ISTAN | 142,50 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 7778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.707,50 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/11/2025 | 142,50 | Lançada | |
| TOTAL | 142,50 |