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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de desmontar e montar 3 portas para inversão dos sentidos de suas aberturas e pintura Finalidade: Ref. a serviço de desmontar e montar 3 portas com solda para inversão dos sentidos de duas aberturas e pintura com fornecimento da tinta. 2.850,00 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 Serviço de desmontar e montar 3 portas para inversão dos sentidos de suas aberturas e pintura Finalidade: Ref. a serviço de desmontar e montar 3 portas com solda para inversão dos sentidos de duas aberturas e pintura com fornecimento da tinta. 2.850,00
24/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025108; REF. EMPENHO 7778/2025 4197 - JATIR ISTAN 2.850,00
24/11/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7778/2025, JATIR ISTAN 142,50
09/12/2025 Pagamento de Empenho 7778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.707,50
TOTAL 2.850,00 2.850,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/11/2025 142,50 Lançada
TOTAL   142,50