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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7785 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção Vigilância Epidemio
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cartucho Epson 140 Preto (novo) 74,50 223,50
1.00 Cart. Toner HP comp. 1030 x 94,00 94,00
2.00 CARTUCHO TONER 283 A 60,00 120,00
2.00 Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x 120,00 240,00
3.00 CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A 60,00 180,00
4.00 Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070 39,00 156,00
1.00 Toner Brother TN 2360 49,00 49,00
1.00 CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK Finalidade: Ref material de expediente para sms, vigilância epidemiológica 108,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 Cartucho Epson 140 Preto (novo) Cart. Toner HP comp. 1030 x CARTUCHO TONER 283 A Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070 Toner Brother TN 2360 CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK Finalidade: Ref material de expediente para sms, vigilância epidemiológica 1.170,50
24/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63701076; REF. EMPENHO 7785/2025 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA 1.170,50
TOTAL 1.170,50 1.170,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.170,50