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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE ADRIANO RIBEIRO 61158391000

Dados do Empenho
Número do empenho: 7795 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Fio 10mm 12,20 366,00
5.00 Mangueira 3,90 19,50
4.00 Conector perfurante 38,40 153,60
1.00 Conector parafuso fendido Finalidade: Ref. a material utilizado na instalação de bomba d´água no parque. 16,30 16,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Fio 10mm Mangueira Conector perfurante Conector parafuso fendido Finalidade: Ref. a material utilizado na instalação de bomba d´água no parque. 555,40
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63824884; REF. EMPENHO 7795/2025 14516 - Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 555,40
28/11/2025 Pagamento de Empenho 7795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 555,40
28/11/2025 AJUSTAR DATA -555,40
01/12/2025 Pagamento de Empenho 7795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 555,40
TOTAL 555,40 555,40 555,40
SALDO A PAGAR 0,00