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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7806 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.74 Folha lata de ferro Finalidade: Ref. a folha lata de ferro para fechar 3 portas no Ginásio do Parque de Eventos. 450,00 4.833,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Folha lata de ferro Finalidade: Ref. a folha lata de ferro para fechar 3 portas no Ginásio do Parque de Eventos. 4.833,00
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 890/63754110; REF. EMPENHO 7806/2025 4197 - JATIR ISTAN 4.833,00
09/12/2025 Pagamento de Empenho 7806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.833,00
TOTAL 4.833,00 4.833,00 4.833,00
SALDO A PAGAR 0,00