| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO | 
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref a publicações de edital de licitação 010/2025, pregão eletronico nº006/2025. | 412,32 | 412,32 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Ref a publicações de edital de licitação 010/2025, pregão eletronico nº006/2025. | 412,32 | ||
| 17/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/36189; | 412,32 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 783/2025, JORNAL DO COMERCIO | 19,79 | ||
| 19/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2025 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 392,53 | ||
| TOTAL | 412,32 | 412,32 | 412,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/02/2025 | 19,79 | Lançada | |
| TOTAL | 19,79 |