Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ref. Pagamento Folha mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 |
1.511,55 |
1.511,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2025 |
Ref. Pagamento Folha mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025 |
1.511,55 |
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17/02/2025 |
Ref. Pagamento Folha mes de Ref folha de pag recisão Sirlei Pereira em 13/02/2025
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1.511,55 |
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17/02/2025 |
Pagamento de Empenho 790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.511,55 |
TOTAL |
1.511,55 |
1.511,55 |
1.511,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.