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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIANA CORAZZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 814 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL. 19/02/2025 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL. 19/02/2025 160,58
18/02/2025 REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL. 19/02/2025 160,58
20/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2025 DIANA CORAZZA - 11161 160,58
TOTAL 160,58 160,58 160,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.